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Atrás El Ayuntamiento de Astigarraga contará en 2024 con un presupuesto de 12.359.152 euros, un 11,61% más que este año
01·12·2023
El Pleno del 28 de noviembre aprobó inicialmente el presupuesto de 2024. (Con los votos a favor de EH Bildu, los votos en contra de PSE-EE y PNV). El presupuesto se ha elaborado tras las reuniones mantenidas en los barrios y tras escuchar las necesidades de los diferentes departamentos. El gobierno municipal presentó una propuesta en la comisión de hacienda del 31 de octubre y abrió un plazo de 15 días para presentar enmiendas. Tras su estudio, el presupuesto fue aprobado en el pleno municipal del 28 de noviembre.
El presupuesto municipal de 2024 contará con 12.359.152 euros, 1.285.130 euros más que el año pasado, lo que supone un incremento del 11,61%. Este incremento se debe, por un lado, al aumento de la aportación del Fondo Foral que reparte la Diputación entre los pueblos (640.699 euros más), lo que supone un incremento del 11%; por otro, a la subida de los impuestos y tasas municipales y a la actualización del padrón de los mismos (423.000 euros más); y, por último, a la tasa que se cobrará por los rellenos que se realizarán en las diferentes canteras de la localidad (se prevén 200.000 euros); y por último, por un depósito el ayuntamiento cobrará 140.000 euros de intereses.
PRESUPUESTO DE 2024: INGRESOS
Capítulo |
2024 |
2023 |
Diferencia % |
|
1 |
Impuestos directos |
2.966.100,00 |
2.711.500,00 |
9,39 |
2 |
Impuestos indirectos |
138.200,00 |
182.000,00 |
-24,07 |
3 |
Tasas y otros impuestos |
2.148.800,00 |
1.734.000,00 |
23,92 |
4 |
Transferencias corrientes |
6.662.352,00 |
5.990.105,32 |
11,22 |
5 |
Ingresos patrimoniales |
219.000,00 |
64.000,00 |
242,50 |
6 |
Enajenación de inversiones reales |
220.000,00 |
387.000,00 |
-43,15 |
7 |
Transferencias de capital |
4.500,00 |
5.000,00 |
-10,00 |
Total |
12.359.152,00 |
11.073.605,32 |
11,61 |
PRESUPUESTOS DE 2024: GASTOS
Capítulo |
2024 |
2023 |
Aldea % |
|
1 |
Gastos de personal |
3.218.134,12 |
2.799.119,19 |
14,97 |
2 |
Bienes corrientes y servicios |
6.133.862,36 |
5.736.418,33 |
6,93 |
3 |
Gastos financieros |
0,00 |
1.000,00 |
-100,00 |
4 |
Transferencias corrientes |
1.642.633,33 |
1.629.610,33 |
0,80 |
5 |
Inversiones reales |
1.278.000,00 |
830.000,00 |
53,98 |
6 |
Transferencias de capital |
86.522,19 |
77.457,47 |
11,70 |
Total |
12.359.152,00 |
11.073.605,32 |
11,61 |
En cuanto al capítulo de gastos, los capítulos de personal e inversiones son los que presentan un crecimiento más acusado. El capítulo de personal aumentará un 14,97% por diversos motivos. Por un lado, se prevé una subida salarial del 3% para los trabajadores y trabajadorasy, por otro, se prolongará la jornada de varios nuevos puestos de trabajo. La creación y/o ampliación de nuevos puestos de trabajo supondrá un incremento significativo de los distintos departamentos.
En cuanto a la Policía Local, tres agentes de la Policía Local que hayan obtenido plaza deberán acudir a Arkaute para completar la formación que legalmente les corresponde y mientras tanto contratar a otros tres agentes de la Policía Local para sustituirlos. Además, para poder atender mejor las necesidades del servicio de policía local, se prevé la posibilidad de incrementar en un 15% la jornada de la policía local. Todo esto supondrá un gasto adicional de casi 184.000 euros. Además, se prevén 50.000 euros para la compra de un nuevo coche eléctrico.
En la Administración General el incremento será de 113.812 euros, debido principalmente a la creación de una plaza de funcionario/a de Técnico/a de Administración General para incrementar la protección jurídica del Ayuntamiento.
En cultura también se crearán nuevos puestos, el de portero/a administrativo y el de una persona en prácticas en la biblioteca.
Por otro lado, el capítulo de inversiones, con un incremento de 448.000 euros, supone un incremento de 1.278.000 €, casi un 54%.
Inversión |
€ |
Ascensor de Apeztegi |
545.000 |
Compras de tierras |
160.000 |
Local de Nabarra Oinatz |
124.000 |
Salas de ensayo |
120.000 |
Participación ciudadana |
120.000 |
Vehículo eléctrico de la Policía Municipal |
50.000 |
Aparcamientos de bicicletas cubiertos |
35.000 |
Bizikleta aparkaleku estaliak |
30.000 |
Equipos informáticos |
30.000 |
Albergue de Santiagomendi |
25.000 |
Material para actividades culturales |
25.000 |
Local de AEK |
9.000 |
Parque canino |
5.000 |
TOTAL |
1.278.000 |
La inversión más significativa será el ascensor de Apeztegi con 545.000 euros. Gracias a este ascensor se conseguirá conectar el casco urbano de forma accesible con Goiko plaza, el ayuntamiento y la herri eskola. Será el segundo ascensor público que habrá en la localidad.
En segundo lugar, se destinarán 160.000 euros a hacer efectivas las compras de terrenos que se deben adquirir para la ampliación del parque fluvial y las obras contra inundaciones. Por otro lado, este año el Ayuntamiento decidió comprar un local en Nabarra Oinatz (local donde se ubicaba el Banco Popular) y en 2024 se pagará la última parte de la compra, por lo que en dicho local se redactará el proyecto de obra de adecuación de los Servicios Sociales, Igualdad, Desarrollo Local y el servicio Kalexka (servicio de atención psicosocial a menores y familias).
La siguiente inversión más significativa es la destinada a atender la oferta de grupos y jóvenes de música de la localidad, para acondicionar dos salas de ensayo en los garajes situados debajo del frontón, con una previsión de 120.000 euros. Se trata de ofrecer espacio y autonomía al talento local, sobre todo juvenil, en favor de un pueblo dinámico y vivo.
Por último y por citar, en el albergue se realizarán diversas obras de mejora, antes se habilitarán aparcamientos de bicicletas cubiertas, se habilitará un nuevo parque canino en la trasera de la calle Izaskun y se redactará el proyecto de obras de adecuación del actual local de Asti Txiki 1, antes haurreskola, para AEK.
Finalmente, todos los departamentos se han reforzado de forma equilibrada y adecuada. Con estos presupuestos se reforzarán especialmente las políticas sociales y de igualdad, así como la cultura, y aumentarán las subvenciones de la ciudadanía y de las asociaciones y agentes locales.
Departamento |
2024 (€) |
2023 (€) |
Diferencia |
|
Alcaldía |
296.079 |
286.208 |
9.871 |
%3,45 |
Policía Local |
736.214 |
498.319 |
237.895 |
%47,74 |
Administración General |
844.933 |
731.121 |
113.812 |
%15,57 |
Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente, Movilidad |
1.665.153 |
1.469.987 |
195.167 |
%13,28 |
Obras y Servicios |
3.601.923 |
3.332.474 |
269.449 |
%8,09 |
Educación y Euskera |
921.204 |
992.804 |
-71.601 |
%-7,21 |
Cultura, Juventud y Fiestas |
1.395.961 |
1.107.255 |
288.706 |
%26,07 |
Deportes y ejercicio físico |
589.098 |
577.180 |
11.918 |
%2,06 |
Servicios Sociales |
1.213.869 |
1.051.661 |
162.207 |
%15,42 |
Intervención |
348.314 |
328.829 |
19.485 |
%5,93 |
Igualdad, Desarrollo Local, Empleo, Turismo |
746.405 |
697.767 |
48.638 |
%6,97 |
TOTAL |
12.359.152 |
11.073.605 |
1.285.547 |
%11,61 |
El presupuesto del Departamento de Servicios Sociales asciende a 1.213.869 euros, un 15,42% más que el año pasado, la cifra más elevada jamás alcanzada. Los Servicios Sociales suponen el 9,82% del presupuesto total y se ha definido en un 10% como un indicador de excelencia, por lo que el hecho de situarse muy cerca es un indicador del compromiso municipal con la protección social.
En este camino se reforzarán y crearán nuevos servicios en los servicios sociales. En cuanto a los servicios para las personas mayores, por un lado, se destinarán 72.000 euros más para mejorar el servicio a domicilio y teniendo en cuenta que se trata de un sector precarizado y feminizado, se pretende mejorar también las condiciones laborales de las trabajadoras. Por otro lado, se pondrá en marcha un nuevo servicio de atención diurna dirigido a personas mayores en riesgo de dependencia y con baja dependencia, para lo que se destinarán 10.000 euros. También se reforzarán las ayudas económicas y la intervención psicosocial de menores y se incrementarán en 5.000 euros las ayudas de emergencia, hasta un total de 105.000 €.
Para políticas de igualdad habrá 20.000 euros más (un 36% de incremento). Entre ellas, el asesoramiento jurídico para mujeres y el servicio de asesoramiento sexual, recién puestas en marcha. Asimismo, se han previsto 15.000 euros más (+33%) en convivencia y se ha duplicado la cantidad destinada a la participación (15.000 €más) para iniciar en los próximos meses un proceso participativo que se pretende realizar junto a las personas mayores para diseñar un centro social para ellas así como un proceso de participación con jóvenes y adolescentes para poder adecuar el edificio de la antigua Casa de Cultura a sus necesidades.
La subida del departamento de Urbanismo y Medio Ambiente se debe principalmente al gasto adicional en recogida de residuos y tratamiento, que se incrementará en 193.000 euros. En obras y servicios, se continuará con la renovación de los caminos urbanos, con 150.000 euros, siendo la principal iniciativa de 2024 la renovación del vial Olabide.
En cuanto al Departamento de Cultura, Fiestas y Juventud, subirá un 26,1%, lo que supone 288.706 euros más que el año pasado. Para reforzar la programación cultural se destinarán 75.000 euros más, 15.000 de ellos para que los agentes locales puedan incidir directamente en la programación cultural.
En cuanto a las subvenciones, se mantendrán las que se venían subvencionando hasta ahora (ayudas a los y las baserritarras, ayudas al alquiler, ayuda al transporte escolar, beca Kontxa Etxeberria, ayudas sociales a las familias) y se reforzarán algunas más:
AYUDAS A ASOCIACIONES
- Comisión de fiestas de Ergobia 28.000 € (+6.000 €)
- Coro Eragiyok, 10.000 € (+5.000 €)
- Coro Aiztondo, 22.016 € (+7.200 €)
- Mundarro, 85.000 € (+10.000 €)
- Harituz, 10.000 € ( +2.000 €)
- Emakumeon Etxea, 51.000 € (+10.500 €)
AYUDAS A LA CIUDADANÍA
- Ayudas para el aprendizaje del euskera, 37.000 € (+8.000 €)
- Ayudas a la organización de actividades deportivas 29.000 € (+4.000 €)
- Ayudas a deportistas 10.258 € (+4.000 €)
- Ayudas de emergencia 105.000 € (+5.000 €)
Las subvenciones o aportaciones a otras asociaciones o mancomunidades previstas en el presupuesto son las siguientes:
Ayudas/Aportaciones |
€ |
Gestión Deportiva (Mundarro) |
301.000 |
Norberto Almandoz Musika Eskola |
162.000 |
Ayudas de emergencia |
105.000 |
Mancomunidad de San Marcos |
104.000 |
Mancomunidad de Beterri-Buruntza |
89.000 |
Mundarro |
85.000 |
Sagardun |
77.000 |
Emakumeon Etxea |
51.000 |
Grupos políticos municipales |
42.000 |
XaguXar |
40.000 |
Ayudas para aprender euskera |
37.000 |
Urumeako Kronika |
35.000 |
Ayudas al alquiler |
30.000 |
Ayudas a baserritarras |
30.000 |
Ayudas para la organización de actividades deportivas |
29.000 |
Fiestas de Ergobia |
28.000 |
Ayudas a la organización de fiestas |
28.000 |
Astiko |
25.000 |
AEK |
25.000 |
Aiztondo |
22.015 |
Astigar |
21.800 |
Udalbiltza |
20.000 |
Subvención GUZTION |
18.000 |
Goldea |
18.000 |
Ayudas para actividades culturales asociaciones |
17.000 |
UEMA |
14.500 |
Asociación de Jubilados Galtzaur |
12.000 |
Ayuda para la organización del deporte escolar |
10.747 |
Ayuda para el curso de natación escolar |
10.258 |
Ayudas a las familias – Servicios Sociales |
10.000 |
Kontxa Etxeberria beca – Educación |
10.000 |
Kontxa Etxeberria beca – Servicios Sociales |
10.000 |
Ayudas para el fomento del euskera |
10.000 |
Ayudas a entidades y asociaciones sociales |
10.000 |
Harituz |
10.000 |
Coro Eragiyok |
10.000 |
Euskaraldia |
10.000 |
Guraso Elkartea |
8.583 |
Gazte Asanblada |
8.500 |
Txirriskla |
8.330 |
Ayudas a las familias |
5.800 |
Ayudas para la adquisición de material de escolar |
5.000 |
Ayuda para organizar el homenaje ancianos |
5.000 |
Astikat |
5.000 |
Ayuda para la organización del festival de Anuxkalde |
5.000 |
Behemendi |
4.500 |
Ayudas para promover la igualdad |
4.000 |
Laboratorio de Producción Pública Vasca |
3.000 |
Oinherri Herri Hezitzailea |
3.000 |
Herri Urrats, Nafarroa Oinez |
3.000 |
Bonificaciones a las familias |
2.000 |
Zubieta bizirik |
2.000 |
Eudel |
1.600 |
Ayuda a cabezudos |
1.000 |
GUZTIRA |
1.642.633 |
VALORACIÓN
Por un lado, el ayuntamiento apuesta decididamente por reforzar los servicios sociales municipales y aumentar su calidad. Un indicador de ello es que el 10% del presupuesto se invertirá en servicios sociales, un porcentaje que según expertos es indicador de excelencia.
Por otro lado, el Ayuntamiento continúa trabajando en la adecuación de la plantilla municipal para hacer frente al crecimiento del municipio (policía local, brigada, cultura, protección jurídica...). Es necesario contar con una administración pública estructurada y sólida para responder desde la perspectiva pública a los retos a los que se enfrenta el pueblo.
Por otro lado, el presupuesto de 2024 será el año de encauzar las inversiones estratégicas de los próximos años, especialmente en equipamientos de personas mayores, jóvenes y adolescentes. Además, 2024 será el año en el que se encauzará la ampliación del polideportivo que comenzará en el año 2025.